2017年东莞市工商业联合会 部门决算报告
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目 录
第一部分 东莞市工商业联合会 概况
一、部门主要职责 二、部门决算单位构成
第二部分 东莞市工商业联合会2017 年部门决算表
一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 东莞市工商业联合会2017 年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
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第一部分 东莞市工商业联合会 概况
(一)部门主要职责
东莞市工商业联合会的主要职责是:东莞市工商业联合会是中国共产党领导的具有统战性、经济性、民间性的人民团体,是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带,是政府管理和服务非公有制经济的助手。
其主要职能:一是加强非公有制经济人士思想政治工作;二是参与政治协商,发挥民主监督作用,积极参政议政;三是协助政府管理和服务非公有制经济;四是促进行业协会商会改革发展;五是参与协调劳动关系,协同社会管理,促进社会和谐稳定;六是反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求,维护其合法权益,参与经济纠纷的调解、仲裁。
(二)部门决算单位构成
我部门没有下属单位,按照部门决算编报要求,单独编制本部门决算。
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第二部分 东莞市工商业联合会2017 年部门决算表
收入支出决算总表
部门: 东莞市工商业联合会 收入 支出 行次 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 公开01表 单位:万元 项 目 栏 次 一、财政拨款收入 二、上级补助收入 三、事业收入 四、经营收入 五、附属单位上缴收入 六、其他收入 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 决算数 1 项 目 栏 次 决算数 2 1118.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1187.82 一、一般公共服务支出 0.00 二、外交支出 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 七 、文化体育与传媒支出 八 、社会保障和就业支出 医疗卫生与计划生育支出 九 、 十 、节能环保支出 十 一、城乡社区支出 4
收入支出决算总表
部门: 东莞市工商业联合会 收入 支出 行次 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 公开01表 单位:万元 项 目 栏 次 本年收入合计 用事业基金弥补收支差额 年初结转和结余 行次 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 决算数 1 项 目 栏 次 十 二、农林水支出 十 三、交通运输支出 十 四、资源勘探信息等支出 十 五、商业服务业等支出 十 六、金融支出 十 七、援助其他地区支出 十 八、国土海洋气象等支出 十 九、住房保障支出 二 十、粮油物资储备支出 二 十一、其他支出 决算数 2 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39.62 0.00 0.00 1188.04 0.00 34.21 1187.82 本年支出合计 0.00 结余分配 34.43 年末结转和结余 5
收入支出决算总表
部门: 东莞市工商业联合会 收入 支出 行次 50 公开01表 单位:万元 项 目 栏 次 总计 行次 25 决算数 1 1222.25 项 目 栏 次 总计 决算数 2 1222.25 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。
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收入决算表
部门: 东莞市工商业联合会 公开02表 单位:万元 项 目 功能分类 科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 栏次 合计 201 20128 一般公共服务支出 民主党派及工商联事务 1 1187.82 1118.20 1118.20 765.68 132.51 220.01 30.00 30.00 30.00 39.62 2 1187.82 1118.20 1118.20 765.68 132.51 220.01 30.00 30.00 30.00 39.62 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2012801 行政运行 2012802 2012899 213 21305 一般行政管理事务 其他民主党派及工商联事务支出 农林水支出 扶贫 2130599 其他扶贫支出 221 住房保障支出 7
收入决算表
部门: 东莞市工商业联合会 公开02表 单位:万元 项 目 功能分类 科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 栏次 合计 22102 2210201 住房改革支出 住房公积金 1 1187.82 39.62 39.62 2 1187.82 39.62 39.62 3 0.00 0.00 0.00 4 0.00 0.00 0.00 5 0.00 0.00 0.00 6 0.00 0.00 0.00 7 0.00 0.00 0.00 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
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支出决算表 公开03表 部门: 东莞市工商业联合会 单位:万元 项 目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 合计 201 20128 2012801 2012802 2012899 213 21305 2130599 221 一般公共服务支出 民主党派及工商联事务 行政运行 本年支出合计 1 1188.04 1118.42 1118.42 765.90 132.51 220.01 30.00 30.00 30.00 39.62 基本支出 2 805.52 765.90 765.90 765.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39.62 项目支出 3 382.52 352.52 352.52 0.00 132.51 220.01 30.00 30.00 30.00 0.00 上缴上级支出 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 经营支出 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 对附属单位补助支出 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一般行政管理事务 其他民主党派及工商联事务支出 农林水支出 扶贫 其他扶贫支出 住房保障支出 9
支出决算表 公开03表 部门: 东莞市工商业联合会 单位:万元 项 目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 合计 22102 2210201 住房改革支出 住房公积金 本年支出合计 1 1188.04 39.62 39.62 基本支出 2 805.52 39.62 39.62 项目支出 3 382.52 0.00 0.00 上缴上级支出 4 0.00 0.00 0.00 经营支出 5 0.00 0.00 0.00 对附属单位补助支出 6 0.00 0.00 0.00 注:本表反映部门本年度各项支出情况。
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财政拨款收入支出决算总表 公开04表 部门: 东莞市工商业联合会 单位:万元 收入 项 目 栏 次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 行次 支出 金额 1 项 目 栏 次 0.00 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 行次 合计 2 1118.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.00 0.00 一般公共预政府性基金预算财政拨款 算财政拨款 3 1118.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.00 0.00 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 1187.820 一、一般公共服务支出 11
财政拨款收入支出决算总表 公开04表 部门: 东莞市工商业联合会 单位:万元 收入 项 目 栏 次 本年收入合计 年初财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 行次 支出 金额 1 项 目 栏 次 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 二十二、债务还本支出 二十三、债务付息支出 行次 合计 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39.62 0.00 0.00 0.00 0.00 1188.04 34.21 一般公共预政府性基金预算财政拨款 算财政拨款 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39.62 0.00 0.00 0.00 0.00 1188.04 34.21 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 1187.82 34.43 34.43 本年支出合计 年末结转和结余 12
财政拨款收入支出决算总表 公开04表 部门: 东莞市工商业联合会 单位:万元 收入 项 目 栏 次 政府性基金预算财政拨款 总计 行次 支出 金额 1 0.00 1222.25 总计 项 目 栏 次 行次 合计 2 一般公共预政府性基金预算财政拨款 算财政拨款 3 1222.25 4 0.00 27 28 55 56 1222.25 注:本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
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一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表 部门: 东莞市工商业联合会 单位:万元 项 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 科目名称 栏次 合计 201 20128 2012801 2012802 2012899 213 21305 2130599 221 22102 一般公共服务支出 民主党派及工商联事务 行政运行 基本支出 2 项目支出 3 1 1188.04 1118.42 1118.42 765.90 132.51 220.01 30.00 30.00 30.00 39.62 39.62 805.52 765.90 765.90 765.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39.62 39.62 382.52 352.52 352.52 0.00 132.51 220.01 30.00 30.00 30.00 0.00 0.00 一般行政管理事务 其他民主党派及工商联事务支出 农林水支出 扶贫 其他扶贫支出 住房保障支出 住房改革支出 14
一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表 部门: 东莞市工商业联合会 单位:万元 项 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 科目名称 栏次 合计 2210201 住房公积金 1 1188.04 39.62 2 805.52 39.62 3 382.52 0.00 基本支出 项目支出 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
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一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门: 东莞市工商业联合会
单位:万元
人员经费 经济分类 科目编码 301 30101 30102 30103 30104 30106 30107 30108 30109 30199 303 30301 30302 30303 30304 30305 30306 30307 30308
公用经费 金额 539.35 230.43 22.30 75.36 0.00 0.00 0.00 97.18 18.81 95.27 196.14 0.00 39.76 0.00 13.55 67.20 0.00 0.00 0.00 经济分类 科目编码 302 30201 30202 30203 30204 30205 30206 30207 30208 30209 30211 30212 30213 30214 30215 30216 30217 30218 30224 科目名称 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国(境)费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 金额 69.88 20.39 0.00 0.00 0.00 0.71 0.00 1.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.23 0.00 4.92 0.00 6.31 0.00 0.00 16
科目名称 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 其他社会保障缴费 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 其他工资福利支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职(役)费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费 助学金 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门: 东莞市工商业联合会
单位:万元
人员经费 经济分类 科目编码 30309 30310 30311 30312 30313 30314 30315 30399
公用经费 金额 0.00 0.00 39.62 0.00 2.880 0.00 0.00 33.13 经济分类 科目编码 30225 30226 30227 30228 30229 30231 30239 30240 30299 310 31001 31002 31003 31005 31006 31007 31008 31009 31010 31011 科目名称 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 其他资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 金额 0.00 0.57 0.00 6.28 0.01 2.27 17.90 0.00 8.31 0.15 0.00 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17
科目名称 奖励金 生产补贴 住房公积金 提租补贴 购房补贴 采暖补贴 物业服务补贴 其他对个人和家庭的补助支出 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门: 东莞市工商业联合会
单位:万元
人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 金额 735.49 经济分类 科目编码 31012 31013 31019 31020 31099 304 30401 30402 30403 30499 307 30701 30707 399 39906 公用经费 科目名称 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 产权参股 其他资本性支出 对企事业单位的补贴 企业政策性补贴 事业单位补贴 财政贴息 其他对企事业单位的补贴 债务利息支出 国内债务付息 国外债务付息 其他支出 赠与 公用经费合计 金额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70.03
人员经费合计 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
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一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门: 东莞市工商业联合会
单位:万元
预算数 因公出国(境)费 2 公务用车购置及运行费 小计 3 公务用车 购置费 4 公务用车 运行费 5 公务接待费 6 因公出国(境)费 8 决算数 公务用车购置及运行费 小计 9 公务用车 公务用车 购置费 运行费 10 11 公务接待费 合计 合计 1 7 12 20.90 0.00 3.80 0.00 3.80 17.10 18.28 0.00 2.27 0.00 2.27 16.01 注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门: 东莞市工商业联合会
单位:万元
项 目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 合计 年初结转和结余 1 0.00 本年支出 本年收入 小计 2 0.00 3 0.00 基本支出 4 0.00 项目支出 5 年末结转和结余 6 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
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第三部分 东莞市工商业联合会2017 年部门决
算情况说明
一、 2017 年度收入支出决算总体情况说明 (一)年度收入总体情况
东莞市工商业联合会2017 年度总收入 1222.25 万元,其中本年收入 1187.82 万元。具体情况如下:
1.财政拨款收入 1187.82 万元, 比上年决算数减少1380.64万元,下降54%。主要变动情况:一是上年东莞市政府举办“2016世界莞商大会”工作经费1500万元,2017年没有此项目经费。二是增加东莞市非公经济人士理想信念教育经费。
2.上级补助收入 0 万元, 与上年决算数持平, 主要变动情况:无。
3.事业收入 0 万元, 与上年决算数持平, 主要变动情况:无。
4.经营收入 0 万元, 与上年决算数持平, 主要变动情况:无。
5.其他收入 0 万元, 与上年决算数持平, 主要变动情况:无。
(二)年度支出总体情况
东莞市工商业联合会2017 年度总支出 1222.25 万元,其中本年支出 1118.42 万元。具体情况如下:
1.基本支出 805.52 万元, 比上年决算数减少5.97万元,
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下降1%,主要变动情况:聘员经费支出减少。
2.项目支出 382.52 万元, 比上年决算数减少1376.1万元,下降73%,主要变动情况:一是上年东莞市政府举办“2016世界莞商大会”工作经费1500万元,2017年没有此项目经费。二是增加东莞市非公经济人士理想信念教育经费。
3.上缴上级支出 0 万元, 比上年决算数持平, 主要变动情况:无。
4.经营支出 0 万元, 比上年决算数持平, 主要变动情况:无。
5.对附属单位补助支出 0 万元, 比上年决算数持平, 主要变动情况:无。
二、 2017 年度财政拨款收入支出总表说明 (一) 2017 年度财政拨款收入说明
东莞市工商业联合会2017 年度财政拨款收入合计 1187.82 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 1187.82 万元,比上年决算数 减少1380.64 万元, 下降54%;主要变动情况:一是上年东莞市政府举办“2016世界莞商大会”工作经费1500万元,2017年没有此项目经费。二是增加东莞市非公经济人士理想信念教育经费 ;政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,比上年决算数 增加0 万元, 增长0%;主要变动情况:无。
(二) 2017 年度财政拨款支出说明
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东莞市工商业联合会2017 年度财政拨款支出合计 1188.04 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 1188.04 万元,比年初预算数 增加44.36 万元, 增长3.8%;主要变动情况:增加人员社保费、住房公积金及一名退休同志抚恤金 ;政府性基金预算财政拨款支出 0 万元,比年初预算数 增加0 万元, 增长0%;主要变动情况:无。
三、 2017 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 东莞市工商业联合会2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 18.28 万元,完成预算 20.90 万元的 87% 。其中:因公出国(境)费支出决算为 0 万元,完成预算 0 万元的 0% ;公务用车购置及运行费支出决算为 2.27 万元,完成预算 3.8 万元的 59% ;公务接待费支出决算为 16.01 万元,完成预算 17.1 万元的 93% 。
2017 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况: 认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。
与上年相比, 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 减少4.3 万元, 下降20% 。其中:因公出国(境)费支出决算 增加0万元,增长0% ;公务用车购置及运行费支出决算 减少1.53万元,下降41% ;公务接待费支出决算 减少2.77万元,下降15% 。 因公出国(境)费支出增加的主要情况:无;
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公务用车购置及运行费支出减少的主要情况:认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制公务用车运行维护费开支;公务接待费支出减少的主要情况:认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制公务接待费开支。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费 0 万元,占 0% ;公务用车购置及运行费支出 2.27万元,占12% ;公务接待费支出 16.01万元,占88% 。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 本会机关及下属0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括: 无。
2.公务用车购置及运行维护费支出 2.27 万元,其中:公务用车购置支出为 0 万元, 2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 2.27 万元, 2017年本会机关及下属0个单位 公务用车保有量为 1 辆,主要用于 会务工作交流,考察学习等。
3.公务接待费支出 16.01 万元,主要用于 接待国内外社团组织和工商界企业家 。 2017年,本会机关及下属0个单位 共接待国外来访团组 6 个,来访外宾 80 人次;发生国内接待 73 次,接待人数共 1380 人, 主要包括加拿大、澳大利亚、新加坡、马来西亚等国家,以及香港、澳门、台湾地区,国内友好商协会组织、工商界企业家。
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四、其他重要事项的情况说明 (一)机关运行经费支出情况
2017 年本部门机关运行经费支出 70.03 万元,比上年 减少1.49 万元, 降低2%。 主要增减变动情况是: 聘员经费支出减少。
(二)政府采购支出情况说明
2017 年本部门政府采购支出总额 18.77 万元,其中:政府采购货物支出 12.77 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 6 万元。 授予中小企业合同金额18.77万元,占政府采购支出总额的100%。
(三)国有资产占用情况
截至 2017 年12月31日,本部门共有车辆 1 辆,其中, 定向化保障岗位用车0辆、机要通信应急保障用车(综合保障业务用车)1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。 单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),单价100万元以上专用设备 0 台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
绩效管理工作总体情况。 按照党的十九大关于全面实施绩效管理的工作要求,我单位按照财政部门要求,将进一步加强预算绩效管理工作,强化支出责任和效率意识,将绩效理念和方法逐步融入预算编制、执行和监督的全过程,具体包括:一是编制部门预算时按要求申报具体明确、细化量化的绩效目标,发挥目标导
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向作用;二是加强绩效运行监控,及时跟踪监控财政支出绩效目标完成进度;三是主动开展绩效自评工作,评价本单位财政资金绩效目标实际完成情况,强化绩效管理主体责任;四是加强绩效评价结果应用,改进预算管理,优化财政支出结构,切实提高本单位财政资金使用效益。根据财政预算管理要求,2017年度我单位组织对0个一般公开预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%;组织对0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%
重点项目绩效评价报告。本年度无重点项目绩效评价报告。。 以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 本年度无以部门为主体开展的项目绩效评价报告。
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第四部分 名词解释
财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配:指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
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年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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