xxxxxx公司
xxxx【201x】通(内审)字第xxx号
内控审计通知书
xx部门:
根据公司经营管理目标和内审部工作安排,经公司领导批准,决定对贵部门进行审计。现将审计有关事宜通知如下:
审计时间范围:201x年x月x日至201x年x月x日
审计内容:xxx。
审计时间:从201x年x月x日开始,预计x天。
审计组组长:xxx
审计项目组员:xxx
请予以积极配合,提供审计所需资料(含电子资料)和必要的工作条件。
xxxxxx内审部
201x年x月x日
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审计要求
1. 被审计对象接到审计通知书后,应做好接受审计的各项准备工作。包括为内部审计人员提供必要的工作条件、提供审计所需的资料等;
2. 被审计对象对本部门、本人提供的会计凭证、账簿、报表、函件、计算机信息等资料以及资产的真实性和完整性负责;
3. 被审计对象要及时、全面提供审计所需的财务会计、业务和管理等资料,不得制定限制向内审部提供资料和开放计算机信息系统查询权限的规定或明示、暗示限制向内审部提供资料和开放计算机信息系统查询权限;
4. 被审计对象应当支持、协助内审部工作,及时、如实向内审部反映情况并提供有关证明材料,必要时应协助内审部进行调查并签字确认,不得拒绝、拖延、谎报提供审计的资料、资产;
5. 内审部有权检查、复印、拷贝、拍摄被审计部门和个人的会计凭证、账簿、报表、计算机信息及相关IT系统、和经营管理相关资料及现场勘察相关资产,有权查阅、复印、拷贝、拍摄有关制度、文件、合同、表单、工作记录、会议记录等资料,被审计部门和个人应当积极配合;
6. 对正在进行的严重违法违规和严重损失浪费行为,内审部有权做出临时制止决定,并及时向董事会或公司主要负责人报告,被审计部门和个人应当立即停止违法违规和损失浪费行为。
被审计对象须协助提供的审计清单
2
1.xxxxxxx
2.xxxxxxxx
烦请xx部同事能在接到通知书后的x天内分批将审计资料提供给我们,以更好的提升审计项目的工作效率。同时在审计过程中,我们也会根据实际审计需求,对审计项目涉及的各项制度、流程等进行相应的咨询和审计资料的补充提供,还望得到xxx部门的支持和配合。
联系人:xxx
联系电话:xxxx
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